中国商论 · 2020年第2期103-104,共2页

企业集团内部审计业务的采购中介服务管理模式研究

作者:于泽,刘健

摘要:本文结合国家对审计工作的部署要求,以及企业集团内部审计业务开展现状,提出一种应用内部审计业务采购服务合格供应商名录的管理模式,从确定采购中介机构服务内容,建立、使用和维护合格供应商名录,上线采购服务平台等几方面系统阐述了该管理模式的运作过程,以期为企业集团解决当前审计工作中存在的问题提供一些启示和借鉴。

发文机构:中国航天科技集团有限公司 中国航天系统科学与工程研究院

关键词:企业集团内部审计中介服务采购管理

分类号: F235.19[经济管理—会计学][经济管理—国民经济]

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